Uchwała nr XXIX/163/06 z dnia 30 czerwca 2006

  Uchwała Nr XXIX/163/06

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319)
ustala  się co następuje:

  1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

   1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43 148 zł.

  1. Dokonuje się zmian w planie wydatków  budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

   1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  73 335 zł.

   2. Zwiększa  się plan wydatków budżetowych o kwotę 116 483 zł.

  1. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
  2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

   1. Dochody budżetowe ogółem 4 892 143 zł.

   2. Wydatki budżetowe ogółem  5 048 670 zł.

  1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Surel 

 

 

Nr 1

do uchwały Nr XXIX/163/06

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2006 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
dział rozdz. §
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010     122 100 - 1 000 123 100
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   01010   122 100 - 1 000 123 100
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     2700 500   1 000 1 500
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600     0 - 35 000 35 000
Drogi publiczne gminne   60016   0 - 35 000 35 000
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     2700 0 - 35 000 35 000
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR-OWA 754     5 000 - 2800 7 800
Ochotnicze straże pożarne   75412   5 000 - 2 800 7 800
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     2700 5 000 - 2 800 7 800
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 756     841 029 - 1 070 842 099
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   75615   271 134 - 520 271 654
Podatek od środków transportowych     0340 2 000 - 500 2 500
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat     0910 0 - 20 20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   75616   192 903 - 500 193 403
Podatek od spadków i darowizn     0360 600 - 500 1 100
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   75621   361 563 - 50 361 613
Podatek dochodowy od osób prawnych     0020 200 - 50 250
OŚWIATA I WYCHOWANIE 801     2 000   1 278 3 278
Szkoły podstawowe   80101   2 000 - 1 278 3 278
Wpływy z różnych opłat     0690 2 000 - 700 2 700
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)     2030 0 - 578 578
OPIEKA SPOŁECZNA 852     308 255 - 2 000 310 255
Świadczenia społeczne   85214   62 000 - 2 000 64 000
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami     2010 19 000 - 2 000 21 000
OGÓŁEM:       4 848 995 - 43 148 4 892 143

 

 

Nr 2

do uchwały Nr XXIX/163/06  

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 czerwca 2006 r. 

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2006 rok Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
dział rozdz. §
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010     162 600 - 600 163 200
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   01010   159 000 - 1 159 001
Zakup usług pozostałych     4300 600 - 1 601
Pozostała działalność   01095   0 - 599 599
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 0 - 599 599
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600     70 000 14 700 49 700 105 000
Drogi publiczne powiatrowe   60014   0 - 10 000 10 000
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     6620 0 - 10 000 10 000
Drogi publiczne gminne   60016   70 000 14 700 39 700 95 000
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 1 000 - 4 700 5 700
Zakup usług remontowych     4270 64 000 14 700 35 000 84 300
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750     697 577 16 070 16 070 697 577
Urzędy gmin   75023   605 467 16 070 16 070 605 467
Dodatkowe wynagrodzenie roczne     4040 15 974 - 9 970 25 944
Zakup usług remontowych     4270 36 000 10 970 - 25 030
Zakup usług pozostałych     4300 47 678 5 100 - 42 578
Opłaty za usługi internetowe     4350 2 000 - 1 000 3 000
Podróże służbowe zagraniczne     4420 0 - 5 000 5 000
Różne opłaty i składki     4430 10 000 - 100 10 100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR-OWA 754     82 193 5 200 8 000 84 993
Ochotnicze straże pożarne   75412   82 193 5 200 8 000 84 993
Wynagrodzenia bezosobowe     4170 4 000 - 5 000 9 000
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 33 083 - 2 800 35 883
Zakup usług pozostałych     4300 18 724 5 200 - 13 524
Różne opłaty i składki     4430 4 000 - 200 4 200
RÓŻNE ROZLICZENIA 758     27 194 3 194 - 24 000
Rezerwy ogólne i celowe   75818   27 194 3 194 - 24 000
Rezerwy     4810 27 194 3 194 - 24 000
OŚWIATA I WYCHOWANIE 801     1 056 174 24 653 22 020 1 053 541
Szkoły  podstawowe   80101   644 487 17 553 21 131 645 065
Wynagrodzenia bezosobowe     4170 0 - 600 600
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 47 635 - 20 531 68 166
Zakup usług pozostałych     4300 27 297 17 553 - 9 744
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych   80103   49 766 - 39 49 805
Zakup usług zdrowotnych     4280 0 - 39 39
Gimnazja   80110   238 916 3 100 850 236 666
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 6 509 3 000 - 3 509
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek     4240 200 - 400 600
Zakup usług zdrowotnych     4280 200 100 - 100
Podróże służbowe krajowe     4410 200 - 450 650
Dowożenie uczniów do szkół   80113   121 305 4 000 - 117 305
Zakup usług pozostałych     4300 22 319 4 000 - 18 319
OPIEKA SPOŁECZNA 852     371 439 182 7 927 379 184
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   85212   183 000 182 182 183 000
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 482 182 - 300
Zakup usług pozostałych     4300 1 000 - 182 1 182
Świadczenia społeczne   85214   81 000 - 2 000 83 000
Świadczenia społeczne     3110 81 000 - 2 000 83 000
Ośrodki pomocy społecznej   85219 Wł. 65 184 - 1 564 66 748
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 621 - 1 000 1 621
Zakup usług pozostałych     4300 1 000 - 564 1 564
Pozostała działalność   85295   35 255 - 4 181 39 436
Świadczenia społeczne     3110 0 - 4 181 4 181
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854     55 797 70 3 700 59 427
Świetlice szkolne   85401   55 797 70 2 070 57 797
Zakup usług zdrowotnych     4280 200 70 - 140
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 0 - 1 000 1 000
Zakup usług pozostałych     4300 0 - 1 000 1000
Różne opłaty i składki     4430 0 - 70 70
Szkolne schroniska młodzieżowe   85417   0 - 1 630 1 630
Wynagrodzenia bezosobowe     4170 0 - 1 430 1 430
Składki na Fundusz Pracy     4120 0 - 200 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 900     214 523 9 266 8 400 213 657
Gospodarka ściekowa i ochrona wód   90001   12 000 300 300 12 000
Zakup usług pozostałych     4300 4 433 300 - 4 133
Różne opłaty i składki     4430 567 - 300 867
Pozostała działalność   90095   133 291 8 966 8 100 132 425
Wynagrodzenia bezosobowe     4170 5 000 - 3 000 8 000
Zakup materiałów i wyposażenia     4210 49 500 - 5 000 44 500
Zakup usług pozostałych     4300 22 606 8 966 - 13 640
Różne opłaty i składki     4430 2 700 - 100 2 800
KULTURA FIZYCZNA I SPOR 926     1 219 286 - 66 1 219 332
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   92605   1 219 266 - 66 1 219 332
Różne opłaty i składki     4430 0 - 66  
OGÓŁEM:       5 005 522 73 335 116 483 5 048 670

 

 

Nr 3

do uchwały Nr XXIX/163/0

Rady Gminy Dubicze Cerkiewne

z dnia 30 czerwca 2006 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2006 r.

   Do § 1.

   Zmiany w planie dochodów budżetowych nastąpiły w związku:

   Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

   Zwiększa się plan dochodów w związku z wpłatą 1 000 zł Pana Skoworodko Jarosława  jako udziału w rozbudowę wodociągu we wsi Dubicze Cerkiewne i Kraśko Anatol również  jako udziału w rozbudowę wodociągu we wsi Witowo.

   Dział 600 – Transport i łączność

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 35 000 zł w związku z dotacją  
z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Dubicze Cerkiewne (umowa Nr WOD.3041-54/2005  
z dnia 25 września 2005 roku oraz Aneks do umowy z dnia 30 listopada 2005 roku.)

   Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 200 zł z tytułu prowizji 5 % za wydane dowody osobiste.

   Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 2 800 zł w związku z dotacją ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG na 2006 r. (Tofiłowce).

   Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 1 070 zł z tytułu podatku os środków transportowych (500 zł), odsetek od nieterminowych wpłat (20 zł), podatku od spadków  
i darowizn (500 zł) i podatku dochodowego od osób prawnych (50 zł). 

   Dział 801 – Oświata i wychowanie

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 1 278 zł z tytułu wpłat za wynajem autobusu szkolnego (700 zł) i dotacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  
w kwocie 578 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 r. na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3011-174/06 z dnia 20 czerwca 2006 r.

   Dział 852 – Opieka społeczna

   Zwiększa się plan dochodów budżetowych na kwotę 2 000 zł w związku z dotacją  
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2006 r. na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-133/06 z dnia 2 czerwca 2006 r.

   Do § 2.

   Zmiany w planie wydatków budżetowych nastąpiły w związku:

   Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

   Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 600 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia 599 zł (osłony do maszyn rolniczych, umowa KRUS, poszczególni rolnicy i Urząd Gminy).

   Dział 600 – Transport i łączność

   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych na kwotę 14 700 zł a jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (4 700 zł) na kwotę 35 000 zł w związku z dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Dubicze Cerkiewne oraz przeznaczenie 10 000 zł na  dofinansowanie drogi powiatowej Stary Kornin, Jagodniki (porozumienie ze starostą hajnowskim.

   Dział 750 – Administracja publiczna

   Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych (10 970 zł) i zakup usług pozostałych (5 100 zł) a jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na opłaty za usługi internetowe (1 000 zł), podróże służbowe zagraniczne (5 000 zł), różne opłaty i składki (100 zł) i dodatkowe wynagrodzenie roczne (9 970 zł).

   Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 5 200 zł a jednocześnie przeznacza się  kwotę 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia 2 800 zł (dotacja ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Białymstoku na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach KSRG na 2006 r. – Tofiłowce) i 200 zł na różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów strażackich).

   Dział 758 – Różne rozliczenia

   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rezerwach na kwotę 3 194 zł.

   Dział 801 – Oświata i wychowanie

   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej na kwotę 17 553 zł, w gimnazjum na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 000 zł, zakup usług zdrowotnych na kwotę 100 zł  i w dowożeniu uczniów do szkół na kwotę 4 000 zł a jednocześnie zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej na wynagrodzenia bezosobowe (600 zł) i zakup materiałów i wyposażenia (20 531 zł), w oddziałach przedszkolnych na zakup usług zdrowotnych (39 zł) i w gimnazjum  na zakup pomocy naukowych (400 zł)  
i podróże służbowe krajowe (450 zł).

   Dział 852 – Opieka społeczna

   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kwotę 182 zł na zakup materiałów i wyposażenia a jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 7 927 zł w związku z przeznaczeniem dotacji (2 000 zł) z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na wypłatę zasiłków stałych, (1 564 zł) na zakup materiałów i wyposażenia i 4 181 zł na prace społecznie użyteczne.

   Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

   Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na kwotę 70 zł na zakup usług zdrowotnych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 3 700 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i różne opłaty i składki oraz na wynagrodzenia osobom prowadzącym szkolne schronisko młodzieżowe. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych  (9 266 zł) a zwiększa się plan wydatków budżetowych na różne opłaty i składki (400 zł, ubezpieczenie oczyszczalni ścieków i ubezpieczenie pracowników publicznych i interwencyjnych) i wynagrodzenia bezosobowe (3 000 zł) i zakup materiałów i pozostałych 5 000 zł (zakup olejów opałowych). 

   Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

   Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 66 zł na różne opłaty i składki. 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

Wytwarzający/odpowiadający: Kamil Chraniuk

Wprowadzający: Kamil Chraniuk

Data wprowadzenia: 2007-03-20

Data modyfikacji: 2008-05-13

Opublikował: Kamil Chraniuk

Data publikacji: 2007-03-20